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泰安專項審計報告團隊服務-財務審計報告

更新時間:2025-10-04 [舉報]

經(jīng)濟責任離任審計 :指各類企業(yè)、事業(yè)單位的法定代表人在任職期間經(jīng)濟責任履行情況,并鑒證和評價是考核責任人在任職期間的經(jīng)濟責任和業(yè)績。 清算(包括企業(yè)合并、分離、解散、破產(chǎn))審計:各類企業(yè)單位、事業(yè)單位由于各種因素終止或企業(yè)破產(chǎn)時,對其清算期間的債權債務的清償、資產(chǎn)的變現(xiàn)以及清算期間收益、損失、費用的支出的清算,合同約定的終止清算,稅務的清算和清繳,企業(yè)在工商部門進行注銷登記等審計。

改制審計 :各類全民所有制或個體所有制企業(yè)改變其所有權性質,包括該企業(yè)投資認定、損失認定、財務狀況的認定情況等出具審計報告,提供有關財政、工商、企業(yè)主管部門使用。 貸款審計 :各類企業(yè)是否具備銀行要求的貸款條件,需對其財務報表(資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)中的資金使用,財務的管理、經(jīng)營效益等財務狀況出具審計報告。

損益表審計 需審查內容有∶ (1)檢查損益表內各項目填列是否完整,有無漏填、錯填;核對各項目數(shù)字之間的鉤稽關系。 (2)檢查損益表與其他報表的勾稽關系。 (3)核對損益表各項目數(shù)字與相關的總賬、明細賬數(shù)字是否相符。 (4)結合對成本費用、銷售收入、利潤分配等有關明細賬的檢查,核實成本費用、各項收入、投資收益和營業(yè)外收支等項教字是否準確 (5)結合對納稅調整的檢查,核實所得稅的計算是否正確,

審計類別及需要審計資料 A類 1、會計報表及附注; 2、全部賬目; 3、會計憑證; 4、電子版科目余額表-1級至末級的期初、期末和累計發(fā)生額; 5、銀行存款對賬單、余額調節(jié)表; 6、房屋、車輛產(chǎn)權證明; 7、長短期投資,投資協(xié)議、被投資單位營業(yè)執(zhí)照、被投資單位會計報表; 8、長短期借款合同 ; 9、固定資產(chǎn)折舊表; 10、存貨盤點表; 11、納稅申報表及繳款書; 12、發(fā)票使用情況匯總表; 13、往來明細; B、審計備查資料類: 1、營業(yè)執(zhí)照 、開戶許可證; 2、稅務登記證; 3、組織機構代碼證書 (三證合一僅需提供營業(yè)執(zhí)照); 4、公司章程、協(xié)議; 5、設立、變更驗資報告; 6、以前年度審計報告; 7、財務會計制度及相關內部控制制度; 8、股東會、董事會重大決議等文件;

專項審計調查范圍的廣泛性主要體現(xiàn)在調查對象的廣泛性和資料來源的廣泛性兩個方面。從對象上看,凡是與被調查事項有關的單位和個人都屬于專項審計調查的范圍。從資料來源上看,專項審計調查的證實材料既可以是從被調查單位的賬冊、報表中所收集的會計、統(tǒng)計數(shù)據(jù),也可以是用調查走訪有關人員等方式所收集的與被調查事項有關的其他資料。

財務報表審計報告有固定的四種格式,專項審計沒有固定格式。專項審計有各種各樣的委托者和使用者,都是針對某一事項或某一目的所進行的審計。因此專項審計報告也是各式各樣,無法用一種或者幾種固定模式。一般的專項審計的報告分為兩種,一種是簡式報告,一種是詳式報告。

標簽:泰安專項審計報告專項審計報告流程
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