緊急放行
a) 當(dāng)生產(chǎn)急需但來(lái)不及驗(yàn)證情況下,由生產(chǎn)部填寫(xiě)《緊急放行申請(qǐng)單》,經(jīng)品質(zhì)部審核,主管生產(chǎn)批準(zhǔn)后,交品質(zhì)部實(shí)行緊急放行。
b) 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)批準(zhǔn)的《緊急放行申請(qǐng)單》,按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢,其余由檢驗(yàn)員在領(lǐng)料單上“緊急放行”后放行;車(chē)間在其后生產(chǎn)的產(chǎn)品上也應(yīng)“緊急放行”。
c) 在放行的同時(shí),檢驗(yàn)人員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn),作出檢驗(yàn)結(jié)論后通知生產(chǎn)部,產(chǎn)品合格由生產(chǎn)部撤離性標(biāo)識(shí)。如不合格時(shí),則由生產(chǎn)部從現(xiàn)場(chǎng)追回產(chǎn)品,并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。對(duì)已制成的半成品或產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行全檢,要在檢驗(yàn)記錄上所用物料的情況。
d)如生產(chǎn)部門(mén)使用了緊急放行的物料,成品檢驗(yàn)員確保使用了緊急放行物料的產(chǎn)品入庫(kù)前,緊急放行物料的檢驗(yàn)報(bào)告已發(fā)出并符合規(guī)定的要求。
校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄
對(duì)所有量具、測(cè)量和使用裝置,由品質(zhì)部按《記錄控制程序》保持記錄:
a) 按工程更改進(jìn)行的修改(如適用)。
b) 當(dāng)接受校準(zhǔn)時(shí),任何偏離規(guī)范的讀數(shù)。
c) 在校準(zhǔn)后,符合規(guī)范的說(shuō)明。
d) 如果可疑材料或產(chǎn)品可能已被發(fā)運(yùn),通知顧客的記錄。
公司為供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程準(zhǔn)則,以便確保外部提供的產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)符合內(nèi)部和外部顧客要求。
至少應(yīng)監(jiān)視以下供應(yīng)商績(jī)效指標(biāo):
a)已交付產(chǎn)品的符合性;
b)在接收工廠對(duì)顧客造成的干擾,包括整車(chē)候檢和停止出貨;
c)交付排程的績(jī)效;
d)*額運(yùn)費(fèi)發(fā)生次數(shù)。
如顧客有所規(guī)定,組織應(yīng)視情況在其供方績(jī)效監(jiān)視中包括:
e)與質(zhì)量或交付有關(guān)的狀態(tài)顧客通知;
f)經(jīng)銷商退貨、保修、現(xiàn)場(chǎng)措施以及召回。
公司供應(yīng)商管理方法中應(yīng)包括一個(gè)第二方審核過(guò)程。第二方審核可以用于:
a)供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
b)供應(yīng)商監(jiān)視
c)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)
d)產(chǎn)品審核
e)過(guò)程審核
基于風(fēng)險(xiǎn)分析,包括產(chǎn)品安全/法規(guī)要求、供應(yīng)商績(jī)效和質(zhì)量管理體系認(rèn)證水平,組織至少應(yīng)對(duì)第二方審核的需求、類型、頻率和范圍的確定準(zhǔn)則形成文件。
公司保留第二方審核報(bào)告的記錄。
如果第二方審核的范圍是評(píng)估供應(yīng)商質(zhì)量管理體系,則方法應(yīng)與汽車(chē)過(guò)程方法相符。
作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證
公司QP8.5.2《作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證書(shū)》 ,以 :
a)當(dāng)執(zhí)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證時(shí)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。例如:作業(yè)初運(yùn)行、材料更改或者作業(yè)更改;
b)保持有關(guān)準(zhǔn)備人員的形成文件的信息;
c)適當(dāng)時(shí)采用統(tǒng)計(jì)的驗(yàn)證方法;
d)適用時(shí),實(shí)施首、末件確認(rèn);適當(dāng)時(shí),應(yīng)該保留首件以與末件比對(duì);適當(dāng)時(shí),應(yīng)該保留末件用于與后續(xù)運(yùn)行中的首件比較。
e)保留作業(yè)準(zhǔn)備和首末件確認(rèn)之后過(guò)程和產(chǎn)品的批準(zhǔn)記錄。
體系評(píng)審階段:
(一)成立「內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核小組」:
各種文件完成,且經(jīng)實(shí)施修改后,由顧問(wèn)師引導(dǎo)貴公司成立「內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核小組」,**實(shí)施內(nèi)部審核。審核時(shí)發(fā)現(xiàn)屬于主管、能解決的問(wèn)題,于審核后開(kāi)會(huì)討論以達(dá)成共識(shí),并設(shè)定改進(jìn)時(shí)間表,跟蹤改進(jìn)。
屬于和線基層主管、、操作員溝通的問(wèn)題,至現(xiàn)場(chǎng),并跟蹤改進(jìn)。
(二)于貴公司實(shí)施內(nèi)部審核同時(shí),由顧問(wèn)師實(shí)施仿真認(rèn)證方式的外部審核,其目的有二:
1.顧問(wèn)師扮演較客觀的角色,審核并認(rèn)證品質(zhì)管理體系的串聯(lián)性及實(shí)施的落實(shí)性。
2.藉由顧問(wèn)師的審核方式,由貴公司「內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核小組」全程陪同,培訓(xùn)小組成員審核技巧。
(三)內(nèi)審?fù)瓿珊?,?yīng)由管理代表召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議暨成果發(fā)表會(huì),根據(jù)管理評(píng)審輸入及輸出要求,評(píng)審體系的適宜性 、充分性和有效性,總結(jié)體系推行的成敗。
(四)對(duì)于體系運(yùn)作過(guò)程的問(wèn)題、內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及管理評(píng)審所提出的建議,逐一確認(rèn)問(wèn)題是否均獲得解決并完成糾正和預(yù)防措施。
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